10月25日上午,审计处组织召开了审计工作推进调度会,会议主要内容为近期零星工程审计进度调度及专项内部审计发现问题整改落实。审计处、纪检监察室、财务资产处、总务处、基建办、监理单位、跟审单位、施工单位的负责人及相关工作人员参加会议。会议由审计处处长于文霞主持。
会上,审计处首先通报了近期跟审项目整体审核情况,结合实际工作案例,对审核过程中存在的问题进行剖析并提出相应要求;同时对专项审计中制度完善修订进度进行推进落实;相关单位表示将继续做好监理及跟审服务工作。
财务资产处处长丁心就相关验收注意事项进行提醒;总务处处长衣洋针对存在的问题对本部门及施工单位提出具体要求。审计处处长于文霞表示,要严格落实审计委员会年度审计工作要求,充分发挥纪检审计联合监督工作机制效能,严格规范程序,确保全过程闭环管理,并要统筹谋划对项目的信息化管理。(供稿:王韶华 审核:于文霞)