为贯彻落实《山东省教育厅关于开展高等学校专项内部审计工作的通知》要求,5月9日下午,学院在长清校区办公楼召开专项内审工作部署会,学院副院长许有财主持会议,审计处全体人员以及审计工作涉及的各有关部门、系部正职,采用线上线下相结合的方式参加会议。
会上许有财强调,省教育厅安排的校企合作和中外合作办学审计、学校与校外企业合作事项审计,事关社会关切、学院利益、学生权益,各部门、系部一定要在思想上高度重视。要认真学习文件,认真思考、研究和落实工作,审计与整改同步实施,严格按照省教育厅文件要求对照检查,提供资料,查摆问题,落实整改。审计处总牵头统筹协调,把控进度,做好政策解读和信息沟通,归口管理部门做好专责监督统筹,其他部门、系部积极配合跟进协作,以本次专项内审为契机,全面提高学院治理能力和水平,按时保质完成本次专项审计工作。
会上,审计处处长于文霞宣读了学院专项审计工作方案,宣布学院内审工作领导小组名单,明确审计工作的时间安排及任务分工。审计处副处长李鲁泉解读了《鲁教财函〔2022〕28号》具体要求。(供稿:王韶华 审核:于文霞)