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山东出台2026年全省内部审计工作指导意见
2026-04-27 11:08   山东省审计厅

[日期:2026-04-14 16:53]

作者单位: 山东省审计厅

作者: 白金钰、袁征

日前,山东省审计厅印发《山东省2026年内部审计工作指导意见》(以下简称《指导意见》),强调要加强党对内部审计工作的领导,聚焦制度机制建立、监督职责履行、审计质量控制等方面,进一步加大指导监督力度,着力打造高素质专业化内部审计队伍,推动全省内部审计工作提质增效。

《指导意见》强调,要认真学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要论述,科学谋划“十五五”时期内部审计的发展目标、重点任务和落实举措;持续完善党组织领导内部审计的运行机制,加快推进内部审计管理体制改革,深化单位内部监督力量贯通协同,把党的领导落实到内部审计工作全过程、各环节。

《指导意见》要求,2026年全省内部审计工作要锚定经济监督定位,立足审前、审中、审后各环节,推动做深做实研究型审计;聚焦财政财务收支主责主业,加大对部门预算资金管理使用绩效、“三公”经费和会议费管理使用等方面的监督力度;紧扣经济责任和权力运行,深化内管干部经济责任审计;围绕重点业务、关键环节和重要岗位,深入开展穿透式审计,强化风险研判,从事后监督向事前预警、事中控制延伸,促进强化内部风险防控;建立健全清单化、责任制、销号制等审计整改机制,持续完善单位内部审计整改落实、约谈、督查等制度,构建审计整改长效机制;强化审计业务质量控制,明确审计项目计划管理、审计实施、审计报告等全流程各环节的职责定位、方法步骤、质量标准;探索推进创新技术应用,不断增强运用大数据技术查核问题、评价判断、宏观分析的能力,着力提升内部审计质效。

《指导意见》指出,审计机关要充分调动内部审计力量,定期梳理形成国家审计发现共性问题或典型问题清单,健全内部审计成果利用机制;在开展审计项目时,要将被审计单位内部审计工作情况等纳入审计监督评价范围,及时组织开展监督检查;要完善资料备案制度,及时修订完善相关制度办法,依托备案资料开展质量检查,精准督促整改;要推动发挥主管部门作用,研究编制行业内部审计业务操作指南,有效提升行业系统内部审计整体效能;要做好内部审计统计调查,强化数据汇总分析;要加强对内部审计协会的领导,系统编制指导监管事项清单,全面规范内审协会换届工作,推动协会作用更好发挥。

针对建强内部审计队伍,《指导意见》提出,要健全完善教育培训体系,塑强内部审计人员职业精神和专业素养;持续建好用好全省内部审计人才库,加强人才培养使用,有效发挥人才引领作用;突出抓好纪律作风建设,引导内部审计人员树立正确政绩观,切实维护内部审计人员良好形象。

(供稿:王韶华  审核:于文霞)

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